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    審計署:去年對26名省部級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

    審計署:去年對26名省部級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

    2015-09-09 10:25:00

    來源:中國新聞網(wǎng)

      中新網(wǎng)9月9日電 據(jù)審計署網(wǎng)站消息,審計署今日發(fā)布了2014年度審計署績效報告。報告顯示,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方面,此次審計主要對26名省部級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,著重檢查了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,把債務(wù)管理、民生改善、環(huán)境治理、生態(tài)效益、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、廉政建設(shè)等方面。

      報告顯示,2014年,審計署全部完成了年度審計項目計劃安排的審計任務(wù)。全年共審計(調(diào)查)1361個單位,通過審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,促進(jìn)增收節(jié)支395.08億元,撥付資金到位113.29億元,核減投資額或盤活存量資金1955億元;移送重大違法違紀(jì)問題線索和事項423件、涉及責(zé)任人員1976人,還協(xié)助有關(guān)部門查處了一批重特大腐敗案件;提交審計報告和信息1628篇,被批示、采用1551篇次,提出審計建議1473條,推動被審計單位制定整改措施2026項,促進(jìn)有關(guān)部門和單位建立健全制度1865項。

      報告還介紹了此次重點工作任務(wù)完成情況,分別為:

      ——中央重大政策措施貫徹落實情況跟蹤審計方面。各項審計都著力檢查中央政策措施的執(zhí)行情況,同時按照國務(wù)院部署,從2014年8月起,持續(xù)組織對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策措施貫徹落實情況進(jìn)行跟蹤審計,按季度向國務(wù)院上報審計情況,并督促及時整改。針對房地產(chǎn)市場調(diào)控、棚戶區(qū)改造、工商登記、信息消費、進(jìn)出口通關(guān),以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面存在的問題,提出了改進(jìn)和完善的審計建議,促進(jìn)完善了相關(guān)政策措施。

      ——財政審計方面。主要實施了中央財政管理和決算草案審計、中央部門預(yù)算執(zhí)行審計、地方財政收支審計、財政存量資金審計,持續(xù)關(guān)注政府預(yù)算體系和結(jié)構(gòu)、專項轉(zhuǎn)移支付清理整合、存量資金盤活、政府性債務(wù)管理、財政管理績效等問題,推動完善相關(guān)制度機(jī)制。圍繞貫徹中央八項規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”要求,制定加強(qiáng)公務(wù)支出和公款消費審計、加強(qiáng)對奢華浪費建設(shè)審計、加強(qiáng)公務(wù)用車制度改革審計等意見,并組織了相關(guān)方面專項審計或調(diào)查。

      ——金融審計方面。主要實施了對3家金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計,并繼續(xù)跟蹤調(diào)查8家重點商業(yè)銀行貸款投放情況。審計中,重點檢查了金融機(jī)構(gòu)貫徹國家宏觀調(diào)控政策、加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和風(fēng)險管控等情況,揭示了一些金融機(jī)構(gòu)對中小企業(yè)融資的支持力度不夠、內(nèi)部管理不到位、有的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營等問題;跟蹤反映了互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展、跨境資本流動趨勢及相關(guān)監(jiān)管情況,促進(jìn)金融市場安全高效運行。

      ——企業(yè)審計方面。主要實施了對14家中央企業(yè)的審計。審計中,重點檢查了這些企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益、經(jīng)營管理和風(fēng)險管控等情況,揭示了一些企業(yè)違規(guī)決策和違規(guī)經(jīng)營造成重大損失、財務(wù)和內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié)等問題;關(guān)注國有資本投資運營績效,監(jiān)督國有企業(yè)改制改組情況,特別是國有權(quán)益保護(hù)和國有資產(chǎn)保值增值情況,促進(jìn)國有企業(yè)深化改革、完善現(xiàn)代企業(yè)制度。

      ——經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方面。主要對26名省部級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,其中:地方省級領(lǐng)導(dǎo)干部3人,中央部門領(lǐng)導(dǎo)干部7人,中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員14人,金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員2人。同時,還對審計系統(tǒng)8名司(局)級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計中,著重檢查了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,把債務(wù)管理、民生改善、環(huán)境治理、生態(tài)效益、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、廉政建設(shè)等作為審計的重要內(nèi)容和評價的重要方面,切實推動追責(zé)問責(zé)。

      ——資源環(huán)境審計方面。主要實施了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用保護(hù)及相關(guān)資金征管情況審計、全國土地出讓收支和耕地保護(hù)情況審計,并按照黨的十八屆三中全會關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計的要求,組織理論研究,開展試點審計,協(xié)調(diào)其他部門統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)前置改革。其中,在礦產(chǎn)資源開發(fā)利用保護(hù)及相關(guān)資金征管情況審計中,揭示了違規(guī)審批、溢價收購、低價出讓轉(zhuǎn)讓、國有權(quán)益損失或個人不當(dāng)獲利等問題,促進(jìn)規(guī)范管理,維護(hù)了國有權(quán)益;在全國土地出讓收支和耕地保護(hù)情況審計中,揭示了違規(guī)批地征地供地、土地閑置、擠占挪用土地相關(guān)資金、套取或騙取征地拆遷補(bǔ)償、非法倒賣土地不當(dāng)獲利等問題,促進(jìn)規(guī)范土地管理,維護(hù)國有權(quán)益和被征地農(nóng)民利益。

      ——民生資金和民生項目審計方面。主要實施了城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計和彩票資金審計。審計中,著力揭示和反映擠占挪用、損失浪費、管理不善、效益不佳等問題,推動惠民富民強(qiáng)民政策落實到位。在揭露重大違法違紀(jì)問題的同時,高度關(guān)注侵害群眾利益、小官貪腐等發(fā)生在群眾身邊的違法違紀(jì)問題,切實維護(hù)人民群眾利益。

      ——涉外審計方面。主要實施了國外貸援款的公證審計、境外經(jīng)營性機(jī)構(gòu)審計、駐外非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)審計和年度聯(lián)合國審計。其中,組織全國審計機(jī)關(guān)實施完成318個國外貸援款項目的公證審計,審計署直接審計51個項目;組織實施了2家銀行駐港機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,我國駐德國、奧地利等6個國家使領(lǐng)館的預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計;繼續(xù)履行聯(lián)合國審計委員會委員任期內(nèi)最后一輪次的職責(zé),完成聯(lián)合國審計項目11個。

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